Para criar um tipo de documento que gera nota fiscal de remessa de comodato, deverá:
1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione a opção Configurações Documentos;
3. Em seguida, clique em Tipo de Documento;
4. Na página de Tipo de Documento, clique no botão Novo.
Na aba Geral:
Observação: Este preenchimento é para quem utiliza a saída do comodato pelo contrato do cliente. Se o comodato é colocado no contrato o sistema já irá atualizar o estoque do produto, então no tipo de documento deve ser marcado para NÃO atualizar o estoque. Caso o parâmetro de Atualiza Estoque seja selecionado como “SIM”, o produto terá duas saídas.
Modelo de Tipo de Documento de Remessa de Comodato:
Após preenchido a aba Geral clique em Salvar e preencha a próxima aba chamada Fiscal informando os seguintes itens:
Logo abaixo destes itens, tem as informações sobre Opções de Geração de NF-e, as opções que já estão marcadas podem ser mantidas. No campo de Info Complementar da NF-e é um campo onde você pode incluir uma mensagem padrão para gerar na nota fiscal.
Após preenchido destas duas abas do Tipo de documento você já pode utilizá-lo para a emissão da nota fiscal de remessa de comodato.
Para ser feita a contabilização corretamente do comodato no sistema, deve ser cadastrado neste mesmo tipo de documento de remessa de comodato a aba de Contabilização.